加强医院内部风险控制 完善合同审计环节管理

发布时间:2019-3-25 浏览次数:365

3月19日上午,我院举办合同审计备案工作沟通会, 总会计师于文平、审计处及相关职能科处室负责人共20余人参加此次会议。

 

会上,审计处工作人员向各处室相关负责人解读了《顺义区卫生和计划生育委员会合同审核备案管理制度》(2019版)与《北京中医医院顺义医院合同审计备案管理制度》(2019版)等政策文件及医院经济合同签订的固定要求及送审材料说明,强调了医院各科处室内部风险管控的重要性,并结合内部控制工作要求,完善了医院合同审计流程管理体系。

最后,总会计师于文平在讲话中指出,本次沟通会内容丰富实用,完善了合同审计环节管理,医院各部门务必要高度重视,认真学习,提高认识,转变观念,加强医院内部风险控制,降低职业风险,切勿触碰财经纪律的高压线